Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 89/2025 Lanko komplet Faktúra č. FV240218 22,36 s DPH 09.04.2025 Metiron, spol.s.r.o. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 09.04.2025
Faktúra 88/2025 Telekomunikačné služby Faktúra č. 8367369747 32,44 s DPH 09.04.2025 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 09.04.2025
Faktúra 87/2025 Poplatok za poskytovanie služby mVL Faktúra číslo: 8422500526 15,15 s DPH 08.04.2025 Seyfor Slovensko, a.s PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 08.04.2025
Faktúra 86/2025 Elektrina Faktúra č. 7181498101 274,72 s DPH 07.04.2025 ZSE Energia, a.s. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 07.04.2025
Faktúra 85/2025 Elektrina Faktúra č. 7221145007 96,64 s DPH 07.04.2025 ZSE Energia, a.s. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 07.04.2025
Faktúra 84/2025 Kvalifikovaný mandátny certifikát Faktúra č. 25000233 29,52 s DPH 07.04.2025 D.Trust Certifikačná,Autorita a.s. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 07.04.2025
Faktúra 79/2025 Obedy - réžia deti Faktúra č. 01/03/2025 89,28 s DPH 04.04.2025 Školská jedáleň Gymnázium PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 04.04.2025
Faktúra 77/2025 Vykonanie prác technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1.kvartál 184,50 s DPH 04.04.2025 LUKA TEAM s.r.o. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 04.04.2025
Faktúra 78/2025 Telekomunikačné služby Faktúra č. 8367156108 42,34 s DPH 04.04.2025 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 04.04.2025
Faktúra 76/2025 Predplatné online knižnica Zálohová faktúra č. 25951140 204,55 s DPH 04.04.2025 Verlag Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 04.04.2025
Faktúra 80/2025 Obedy - réžia zamestnanci Faktúra č. 02/03/2025 585,28 s DPH 04.04.2025 Školská jedáleň Gymnázium PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 07.04.2025
Faktúra 82/2025 Obedy-réžia deti Faktúra č. 04/03/2025 848,16 s DPH 04.04.2025 Školská jedáleň Gymnázium PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 04.04.2025
Faktúra 83/2025 Obedy - dotácia za odobraté obedy faktúra č. 05032025 s DPH 04.04.2025 Školská jedáleň Gymnázium PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 04.04.2025
Faktúra 81/2025 Obedy - doplatok za stravu zamestnanci Faktúra č. 03/03/2025 165,20 s DPH 04.04.2025 Školská jedáleň Gymnázium PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 07.04.2025
Zmluva Z-2025/05 Darovacia zmluva 2 314,86 s DPH 03.04.2025 3.4.2025 Spojená škola , Pribinova 16/1, Malacky PaedDr. Katarína Kováčová riaditeľ školy 04.04.2025
Objednávka 2025/27 Predplatné ŠKola efektívne profi plus,online knižnica 9.5.25-8.5.26 204,55 s DPH 02.04.2025 Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky PaedDr. Katarína Kováčová riaditeľka škola 04.04.2025
Faktúra 75/2025 Prenájom kopírky Faktúra č.0000003755/2025 50,48 s DPH 02.04.2025 GRENKELEASING s.r.o PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 02.04.2025
Faktúra 74/2025 Teambuilding - občerstvenie, sociálny fond Faktúra 20250015 328,00 s DPH 02.04.2025 Mirian Horváthová - Šalátovo Hormi PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 02.04.2025
Faktúra 68/2025 Vyúčtovanie zálohovacej služby 3/2025 Faktúra č. 25086 44,28 s DPH 01.04.2025 IT služby plus, s.r.o. PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 01.04.2025
Faktúra 67/2025 Dušan Spuchlák-Drogéria-Elektronická faktúra č.13530075 266,27 s DPH 01.04.2025 Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby PaedDr.Katarína Kováčová riaditeľka školy 01.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/151